潮州市审计局建立健全制度 稳步推进内审工作

2023-02-17 09:08
来源:本单位
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    针对我市内部审计在单位治理过程中长期处于边缘化、内审作用得不到充分发挥的实际,市审计局开展细致调研,摸清底数;建立健全制度,规范全市内审工作;坚持“以审代培”,推动内审人员专业能力建设;坚持专项检查,促进内审工作质量提升。多措并举,稳步推进内审工作有效开展。

    市审计局结合审计署组织的内审统计调查,通过发放调查表、实地调研等方式对全市行政事业、国有企业、社会团体等单位内部审计机构的“内审指导监督机构设立”“内部审计项目开展”等情况进行全面摸查,指出存在问题、分析原因,提出“从制度入手,规范内部审计工作”等16条建议,并据此形成调查报告于2022年11月报送市委审计委领导,得到市领导的重视。据统计,2022年潮州市全市纳入内审统计范围的406个单位中,仅有3个单位独立设置内审机构、仅组织开展审计项目37个,且成效甚微。

    针对潮州内审工作存在的短板和薄弱环节,市审计局从完善制度着手,拟定《潮州市关于进一步加强内部审计工作的实施意见(试行)》,并于今年2月6日以市人民政府的名义印发,该实施意见共分为6个部分,从强化组织领导和工作保障、建立健全内部审计制度、建立完善内部审计机构、加强人员的配备和管理、明确内部审计工作的范围和重点等方面进行全面规范。市审计局也随即配套出台《潮州市内部审计工作指引》,从制订内部审计计划到实施审计等各个环节作出了具体的操作指引,为全市内审工作稳步开展提供了制度遵循。

    与此同时,市审计局还制订了年度内审培训计划,通过“以审代培”方式,邀请市直单位推荐内部审计人员报名参加年度项目审计及内审专项检查,提升内部审计人员的审计实操能力;通过对下属机构较多的单位开展专项检查,以点带面,促进内部审计工作质量的有效提高。

    



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